Я подала в налоговую но не подала в пенсионный ип

Открытие ИП сейчас не составляет никакого труда. Но сказать это же о ведении предпринимательской деятельности нельзя. В связи с этим очень часто встречаются ситуации, при которых после открытия ИП никакой деятельности не велось. Но это не значит, что бизнесмен так запросто освободился от налогового бремени, которое автоматически наложилось на него в момент регистрации. В связи с этим возникает вопрос: если предприниматель открыл ИП, но не работал, надо ли платить налоги? Однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно. Есть смысл более подробно рассмотреть проблему и сделать правильный вывод.

Нужно ли платить налоги не работающему ИП

Если ИП не ведет деятельность, нужно ли платить налог? Необходимость оплаты налога и сумма этого налога напрямую зависят от выбранного налогового режима. В большинстве случаев индивидуальные предприниматели предпочитают упрощенную систему налогообложения (УСН). Она предполагает оплату налога, напрямую связанного с полученным доходом. Отсюда следует вывод, что, если доход отсутствует, то и налога так же нет. Такой вывод следует из самого принципа такой системы налогообложения.


Важно! Даже если у ИП полностью отсутствует какой-либо доход, налоговая декларация все равно должна сдаваться в требуемые сроки. В ней нужно прописать отсутствие дохода и нулевой налог.

Осуществление деятельности на ЕНВД подразумевает оплату фиксированного налога, зависящего от физического показателя и коэффициентов, установленных местными властями. Такой налог не зависит от дохода, однако отсутствие деятельности оказывает влияние и на него. Если ИП на ЕНВД не работает, то в качестве физического показателя берется ноль. Налоговые декларации составляются и сдаются ежеквартально. Сам налог в таком случае не платится.

Имущественный налог должен быть оплачен в любом случае. Он вычисляется, исходя из стоимости имущества, и пропадет только в случае потери этого имущества. Работа ИП на такое налогообложение не повлияет.

Оплата страховых взносов

Следующий по важности вопрос звучит следующим образом: нужно ли платить страховые взносы ИП, если деятельность не велась? Согласно законодательству, отсутствие у ИП дохода не освобождает его от необходимости оплачивать страховые взносы. Предприниматель без сотрудников должен в обязательном порядке платить определенную сумму в ПФР только за себя. Если же сотрудники имеются, то необходимо внесение нужных сумм и за них.

Сумма страховых взносов начисляется с момента регистрации ИП до срока предоставления отчетности. Размер взноса в ПФР устанавливается законодательно и ежегодно индексируется. Обязанность по уплате этого взноса возникает с момента регистрации и прекращается только после ликвидации ИП. Но, если у ИП нет деятельности, надо ли платить страховые взносы?

Помимо взносов в Пенсионный фонд, необходимо также проводить отчисления в Фонд медицинского страхования. Это справедливо даже для тех случаев, когда ИП не вело никакой деятельности после своего открытия.

К сведению! Взносы в ФОМС также считаются обязательными. Они устанавливаются в зависимости от минимального размера оплаты труда и ежегодно индексируются. Этот взнос может быть оплачен частями или за один раз.

Часто людей интересует, если ИП не работало, как не платить в Пенсионный фонд? Перечисленные выше страховые взносы обязаны выплачивать все индивидуальные предприниматели вне зависимости от полученного дохода. Однако и их могут не платить определенные категории граждан. Но таких категорий очень мало и необходимо будет документальное подтверждение принадлежности к той или иной группе.

Ведение КУДиР

В соответствии с требованиями законодательства, книгу учета доходов и расходов (КУДиР) должен вести каждый индивидуальный предприниматель и каждая организация. При отсутствии деятельности позиции в книге остаются нулевыми. Но она должна быть, даже если ИП не ведет деятельность. Разумеется, сдавать нулевую книгу вместе с налоговой декларацией в ФНС не имеет никакого смысла.


Какую отчетность сдает ИП, не ведущий деятельность

Учитывая все выше описанное, каждый ИП, не ведущий деятельность, обязан сдавать следующие отчеты:

  • зарплатная отчетность (кроме ИП без работников);
  • налоговую декларацию с нулевыми доходами;
  • отчеты о выплате страховых взносов в ПФР и Фонд медицинского страхования.

В ПФР необходимо каждый месяц сдавать форму СЗВ-М и один раз в год форму СЗВ-К.

Важно! Организации на УСН вместе с налоговой декларацией в ФНС должны предоставлять ежегодный бухгалтерский отчет.

Могут ли быть последствия

Если предприниматель не сдал в назначенный срок отчетность в налоговую службу, неизбежно последуют штрафные санкции. Несданный нулевой отчет приведет к начислению штрафа в размере 1000 руб.*. Этот штраф начисляется на каждый документ и на каждый год. Таким образом, если в течении нескольких лет не сдавалась отчетность, потребуется выплатить довольно крупную сумму.

Последствия неуплаты налогов

Обратите внимание! Также налоговая инспекция может счесть факт отсутствия отчетов грубейшим нарушением законодательства и заблокировать расчетный счет предпринимателя.

Но самая большая опасность кроется в отсутствии взносов в Пенсионный фонд. Если они не были проведены, ПФР вправе потребовать оплаты. Причем сумма может быть совсем не такой, как планировалось изначально. ПФР может начислить взнос по максимальной ставке, что приведет к возникновению задолженности в размере около 150 тыс. руб. Такую сумму придется заплатить только на основании того, что ФНС не имела никакой информации о деятельности ИП в течении всего времени. Поэтому очень важно соблюдать правила предоставления отчетов в налоговую службу даже в том случае, если ИП не работало.

К сведению! Если планируется приостановить работу ИП на некоторое время, то зачастую куда выгоднее его просто закрыть. Открывать новое ИП будет несложно.

Таким образом, оплата налогов в большей степени зависит от полученных доходов. Если деятельность не велась и доходов не было, налогов не будет. Но сдавать отчетность за этот период все-таки необходимо. Это поможет впоследствии сэкономить значительные средства и нервы в решении вопросов с ФНС, ПФР и подобными государственными структурами.

*Цены указаны на июль 2019 г.

Ситуация крайне легкомысленная, но так случилось. Человек зарегистрировался в качестве ИП, прошел год, в течение которого он не вел никакой деятельности в этом направлении и, естественно, не получал доход. Работал по трудовой. Пришло требование из ПФ - сумма огромная. Возможно ли доказать, что человек не был по факту ИП, и не платить отчисления в ПФ или как-то уменьшить сумму взноса?


Платить вам всё равно придётся. Но прежде вам лучше закрыть своё предприятие. Тогда выплачивать можно частями, а не сразу всю сумму. Как закрыть ИП без отчислений в ПФ? По закону для закрытия требуются всего два документа. Это квитанция об оплате гос пошлины (160 рублей).Обязательно оригинал. Пдатёжку можете распечатать здесь. И второй документ Р26001. Документы отправлять обязательно только по почте ценным письмом (с описью) и с заверением нотариуса о вашей подписи. Лично у вас просто не примут без справки от ПФ. Потом они вам могут предъявить, что не закроют без этой справки. Только стойте на своём, что по закону требуются всего два документа. Они обязаны отказать только в письменной форме, с которой вы обратитесь в суд (так им и скажите). По закону вы правы. Они об этом знают и поэтому всё равно ваше ИП закроют без всякого суда. Только учтите, что отчётность в ПФР и ИФНС вы обязаны всётаки сдать. Отчётность надо сдать до закрытия вашего предприятия, а вот оплатить уже можно после закрытия ИП.


Вы только посмотрите сколько нас, вечно должных за то, чего не делал! Может коллективное обращение в суд составить? Как можно принимать такие законы? ООО ничего не делающие-не платят. А физические лица - будьте любезны! Я сейчас сама оказалась в этой ситуации. Но в моем случае сумма просто астрономическая! Я тоже имею право заниматься предпринимательской деятельностью, но не занимаюсь. Попробовала, нахлебалась, наигралась. В своей налоговой оставляла заявление, что приостанавливаю деятельность. Это было. где- то в 2007 году. Право свое на возобновление этой деятельности, я не закрыл. В 2008 году, я переехала из Москвы в Подмосковье. Совершенно официально переехала. В своей налоговой снималась с учета, в связи с переездом. (Писала заявление) И вот, спустя 5 лет, я совершенно случайно узнаю, что у меня частично арестован личный счет. Путем долгих мытарств, беготни по инстанциям, в попытке разобраться откуда ноги растут, я попадаю в пенсионный фонд. Как там со мной разговаривали, я упущу. Распечатали кучу извещений и велели все оплатить. Сегодня я помчалась в 46 налоговую, подала заявление о закрытии ИП. Адрес у них там значится мой старый, Помогите советом, можно ли уменьшить эти долбанные пени, если я реально не получала ни одного уведомления из ПФ о нарастающей угрозе?


Вот именно по этой причине и позакрывались многие предприниматели. Работаешь-не работаешь, а платить в пенсионный фонд надо. Другое дело - налоги с дохода. Многие предприниматели и зарегистрировались не ради дела, а так "на всякий случай". А потом, когда в пенсионном выплаты уже зашкалили, многие стали закрываться. Зачем платить, если нет никакой деятельности?

Платить все равно придется. Пусть быстрее расплачивается и закрывается.


А там, где вы работали по трудовой разве с вас не высчитывали налог в пенсионный фонд. Обычно при официальном трудоустройстве по трудовой книжке работник и работодатель заключают трудовое соглашение, в котором указывается сумма всех отчислений, в том числе и в пенсионный фонд. Если вы там платили, то возможно вас это спасет от уплаты как индивидуального предпринимателя.

Вечер добрый. Сегодня встретила своего одноклассника, которого не видела много лет. В свое время (11 лет назад) он открыл в селе магазинчик. При встрече поинтересовалась между делом, как дела в его предпринимательской деятельности. А он говорит, что мол больная тема это для него. Оказывается, магазинчик просуществовал всего год, а дальше такой бизнес стал совсем убыточным. Мой одноклассник закрыл магазин, а ИП не закрыл, взносы не платил за него в течение 10 лет. Говорит, сейчас налоговая требует с него уплаты взносов за весь этот период, несмотря на то, что деятельность им в качестве ИП вообще не велась. Чем можно помочь в данной ситуации? В течение этих 10 лет открывали по нему исполнительные производства и благополучно закрывали, он и не переживал. А сейчас как-то особенно рьяно взялись за выбивание денег. Не знает он, что ему делать. Сумма набежала около 200 тысяч рублей. Это так много.

Страховые взносы не платили? Декларации не сдавали? Это, правда, печально…. И откуда берутся такие горе-ИП в век технологий и интернета. Да, налоговая имеет право начислить ему и страховые взносы и пени за их неуплату, и штрафы за неподачу деклараций. Не удивлена, что у него за эти годы приличная сумма набежала. Чем помочь? Нужно закрыть ИП поскорее, это можно сделать, не выплачивая долги. Подать нулевые декларации за все это время. Суммы штрафов растут в геометрической прогрессии. Дальше будет закрытие счетов и списание долгов. Многие пенсионеры так по 50% с пенсии отдают на погашение подобных долгов. У меня есть такая знакомая - пенсионерка. Открыла ип в другом регионе в волосатом году, проработала менее полугода, в итоге вышла замуж, уехала в другой регион и про свое ИП благополучно забыла. ИП не стала закрывать, так как проконсультировалась с юристом, и тот сказал, что ее ИП и так само по себе закроют, как недействующее. Прошло 12 лет и началось. Приставы заблокировали счета (примерно на 150 тысяч рублей), и еще около 200 тысяч долга осталось непогашенных, так как денег на счетах на его погашение не хватило. Теперь с пенсии по 50% в месяц высчитывают, а пенсия у нее минимальная. Вот так она и спонсирует пенсионный фонд за доходы, которые не получала 12 лет. К матери моей приходила, просила хоть за сколько-то у нее золото купить, чтобы поскорее этот долг закрыть. Ужас, конечно, мне кажется, что только в России может быть такая ситуация.

Существует закон о налоговой амнистии для ИП, в том числе и для бывших ИП.

Так как не сдавалась никакая отчетность, то стаховые пенсионные взносы были начислены по максимуму, то есть в восьмикратном размере. Вот эта сумма, образовавшаяся на 01.01.2017 г., подлежит амнистии. Подлежат амнистии в том числе и пени на данную сумму. По идее налоговики должны списать долги самостоятельно, но я бы на месте вашего знакомого поинтересовалась, сделано это или нет. Тут надо внимательно просчитать сумму долга, возможно, там все справедливо с учетом амнистии, а возможно, удастся уменьшить сумму за счет амнистии, если этого не было сделано.

Марина Бух, а что слышно про эту амнистию, я давненько про нее не читала ничего. В 2018 году все обсуждали ее введение, но там, насколько мне известно, были какие-то проблемы с ее действием. Типо налоговые инспекции на местах говорили при обращении к ним налогоплательщиков для списания их долгов по амнистии, что они ничего по этому поводу не знают, и распоряжений от вышестоящего руководства по этим вопросам не было. О том, что действительно стали списывать долги, я как-то и не видела информации. Но даже если и так, то ИП-шникам "спишут" только 8-кратные начисления ,которые итак можно было списать подав нулевую декларацию, даже с опозданием, у меня так несколько знакомых сделали)).Основную часть взносов всё равно нужно уплатить .

А честно говоря, мне ничего не слышно) В том смысле, что у меня сейчас нет таких ИП-шников, чтоб можно было списать эти долги и проверить, как работает закон. В налоговой да, примерно гд назад лично слышала такой разговор: пришел ИП, поинтересовался списанием своих долгов, налоговики "сделали большие глаза" и сказали, что первый раз слышат. Но все-таки это федеральный закон (!), должен же он работать.

Про списание лишь восьмикратного начисления я и имела в виду, возможно, криво написала. Но есть же у некоторых не только долги по взносам, но и по налогам.


Я хочу узнать: заявление в пенсионный фонд я подам до дня рождения, а все справки собрать не успею, за какой срок выплатят пенсию?


Должны по закону выплатить со дня подачи заявления.


Я на пенсии с 2014 года, с мая 2015 года я не работаю. Надо ли мне подать какие либо документы в пенсионный фонд?


Я на пенсии с 2014 года, с мая 2015 года я не работаю. Надо ли мне подать какие либо документы в пенсионный фонд?

---вам ничего не нужно подавать. ПФ сам занимается пересчётом пенсии.


Но не получится так, что я прохожу как работающий пенсионер?


Я работала старшей вожатой с 2004 по 2011, пенсионный фонд не включил эти годы в льготную пенсию, есть ли шанс в суде?


--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, консультацию нужно готовить и поднимать ФЗ и иные НА, а это платная услуга, и особенно по пенсионному праву, выберите юриста и вам её окажем на платной основе по ст.779 ГК РФ, с учётом ваших обстоятельств по делу. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Легостаева А.В.


Открыто ИП но 2 года я не работаю, т.к родила ребёнка, пенсионный фонд начисляется на меня долг. Как можно этот долг уменьшить?


В законе нет пункта о возможности уменьшения долга.


Пенсионный фонд изымает с пенсии 50% в счет недоимки за 2010-2012 года пенсия 6350 р, мне не хватает на питание.


Да, это законно. Но вы имеете право обратиться в суд о снижении процентов удержания в связи с тяжелым материальным положением.


Мне 56 лет, если я уволюсь с работы и до 60 лет не буду перечислять в ПФ, как повлияет это на мою пенсию. Мой стаж 32 года.


Евгений, что здесь не понятно, не будет стажа, не будет страховых отчислений и размер пенсии будет меньше.


В августе 2019 года подала заявление на льготную пенсию в ПФ. Я врач анестезиолог-реаниматолог, ранее до 2000 была гражданкой РУК, в 1996 году закончила обучение в Медакадемии города Астана, проходила интернатуру в течение 6 месяцев (в 2012 году подтвердила в РФ), в течение 4 лет работала анестезиологом-реаниматологом в РУК, затем переехала в РФ. Пенсионный фонд не засчитал годы работы в РУК, суд первой инстанции также дал отрицательное решение. Адвокат предлагает обжаловать в вышестоящих судах, ссылаясь на прецеденты по положительным решениям признания льготного стажа работы в РУК в других судах. Можно ли узнать Вашу точку зрения на этот вопрос? Стоит ли мне подавать апелляцию? Заранее спасибо!

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Возврат суммы излишне уплаченного налога

    Здравствуйте! В начале сентября по совету знакомого подал в налоговую через личный кабинет декларацию 3 ндфл о возврате суммы излишне уплаченного налога по пенсионным страховым взносам, кажется так правильно звучит. Я думаю многие видели знаменитое видео в интернете. Теперь узнал что это незаконно и данная выплата мне не положена. Декларация в электронном виде уже зарегистрирована в налоговой, идёт камеральная проверка. Знакомому на днях позвонили из налоговой с наездом, дескать вы охренели, что вы тут отправили, убирайте .то или штраф хотите итд, он сказал что-то вроде хорошо, все уберу и трубку положил))
    Собственно вопрос, действительно ли за это могут влепить штраф? Если да то в каком размере, и за что конкретно(статья,основание)? Или же просто придёт отказ? Просто отозвать назад уже поданную декларацию не возможно насколько я знаю физически, иначе я бы сделал, не знаю зачем они так говорят.


    Сами понимаете вообще,что пишите?


    В интернете есть знаменитое видео как ты подаёшь 3НДФЛ? Я не видел, я не из "многих".


    3 НДФЛ по возврату пенсионных взносов)).супер бухгалтер).



    Может быть речь идет про дополнительные взносы в НПФ?


    Ни чего не бойтесь! Ни чего не будет! Если не имеете права на данный налоговый вычет, то по результатам проверки, вам будет отказано в возврате переплаты.

    А звонят, все просто! Вы работы им подкинули! Чиновники и мелкие клерки это ох как не любят!


    Еще недавно ИП мог учитывать взносы уплаченные в ПФ, при уплате налога.


    Вопрос собственно и заключался в том могут ли наказать штрафом или еще как-то, если подал декларацию 3ндфл, на возврат суммы излишне уплаченного налога, если этот возврат не положен. По сути не так важно как правильно называется декларация и по какому поводу подана. Вопрос могут ли за это наказать в налоговой и если да то на каком основании.


    Могут. Найдут нарушения и накажут.


    На возврат суммы излишне уплаченного налога подается заявление, а декларация-это всего лишь отчет, так сказать, о доходах и расходах. Какого либо правонарушения Ваши действия не образуют, поэтому о каком наказании (штрафе) может идти речь? Касаемо именно декларации по форме 3-НДФЛ, то ответственность (штраф) предусмотрена за нарушение сроков подачи декларации, т.е. если обязаны были подавать декларацию, но не подали, либо подали но позднее установленного срока.



    Моя коллега тоже увидела какую-то ахинею в интернете и подала декларацию 3-НДФЛ. Кстати, тоже хотела вернуть НДФЛ с взносов в Пенсионный фонд, типа, положен вычет. Налоговая выставила ей требование об уплате НДФЛ за 17,18,19 года, скорее всего еще с пеней. Ей пришлось обращаться к специально обученным людям, чтобы они ей сделали корректировку декларации:) Хотели сэкономить, а только потратились.
    Вычет можно получить только на добровольные взносы в ПФ.
    Так что штраф, как таковой, не положен, но это только при условии корректировки декларации.


    Вы даже не понимаете, что пишите, или пишете неправильно.
    Декларация 3-НДФЛ отражает ваши доходы и расходы за отчетный период. За непредоставление декларации или пропуск сроков подачи, как писали ранее, могут оштрафовать.
    На возврат суммы излишне уплаченного налога пишется заявление.
    Чтобы написать это заявление, в личном кабинете должна быть отражена сумма этого излишне уплаченного налога.
    Она там появится только после подачи декларации и ее проверки.


    Сам в августе подавал 3-НДФЛ и заявление на возврат по продаже и покупке недвижимости.
    Было несколько ошибко. Позвонили из налоговой, очень грамотно и толково объяснили, что нужно исправить. Сказали, что в течение месяца переведут денежные средства.


    Понасмотрятся всякой ерунды в "тырнете" и нет бы посоветоваться с любым мало мальки грамотным бухгалтером и потом писать заявления на возврат.
    Хотя мож это и "развод" налоговой. Проверят всех таких подающих и выставят доплату.


    Могут наказать только за то что ты не подал в срок 3ндфл, а подавать ее был должен.
    Но там 1000 руб штраф если мне память не изменяет.
    Если ты подал хрень, то просто откажут и все.


    В этом феврале увидел, что есть переплата у ИП по НДФЛ на физлиц.(речь о сумме порядка 100к рублей). Образовалась в 2017 году
    Наверное у них глюкануло что-то в их хваленой Мишустикофискальной_системе (виной скрепы между 6ндфл и 2ндфл декларациями)
    Подали заявление. Звонила тетя и ругалась, что мы где-то обманываем налоговую. Сказали да, мы переплатили похоже по ошибке, но налоговая это выявила и мы это увидели в личном кабинете. Все декларации подавали. Не виноваты если Вы что-то в мусорное ведро выкинули ( в том числе потому что у одной барышни было 2 снилс и ее не отгрузило в их систему).Переплаченное вернули на р/с. Дебилы, плеать

    по поводу камеральной проверки, то она всегда сейчас по любому поводу идет. У меня штук 70 их было проведено и не закрыто годами штук 20 точно. Бардак)

    Последний раз редактировалось Cappuccini; 08.10.2020 в 13:59 .


    [QUOTE=Тундровоd;1208466316]Причем тут вот это:

    Это не при чем к вопросу автора.
    Это к тому, что вряд ли начнут наказывать из-за того, что кто то кому то работы подкинул.
    Написал к тому, что там работают адекватные люди.


    В лк ФЛ или ИП четко по полочкам разложено о возврате.Создаешь ЭПЦ и заявляешь.



    Очень частая ситуация, когда человек открыл ИП (кстати, у меня есть статья про то, как открыть ИП) и … ничего не делает. То есть, нет движений по счету, нет продаж и даже отчетность в налоговую не сдает.

    Но рано или поздно такой деятель задается вопросом: “Какие кары меня ждут?” : )

    Ну, для начала я советую прочитать специальную рубрику, которая посвящена штрафам для ИП:

    Там рассмотрены типовые ситуации для тех, кто забыл оплатить налоги или подать отчетность.

    Итак, вернемся к нашему вопросу

    Если Вы просрочили сдачу отчета менее, чем на один год и вы не нанимали сотрудников, то штрафные санкции будут минимальны. Дело в том, что на УСН декларации сдаются по окончании года.

    Так как у вас не было движения по счету, то и платить по УСН ничего не надо.

    Но Вам придется платить фиксированные взносы в ПФР и ФОМС.

    Какие могут быть проблемы?

    Если вы не сдали “нулевые отчёты”, то будьте заплатить штраф в размере 1000 рублей (за каждый отчёт).

    Например, ИП не вел никакой деятельности 5 лет и не сдавал декларацию по УСН.

    Готовьте за каждую несданную декларацию штраф = 1000 руб., общий штраф за все годы = 5000 руб.

    Но это не самое страшное, так как…

    Налоговая инспекция может заблокировать расчётный счёт ИП — существующий или вновь открытый.

    Самая большая опасность

    И, самое главное, начиная с 2014 года несдача отчетов может привести к требованию от ПФР оплатить фиксированный взнос ИП в сумме 138 627,84 руб.

    А если не сдадите нулевую декларацию по итогам 2015 года, то Вам могут насчитать взносы в ПФР по максимуму, который будет равен 148 886 рублей 40 копеек!

    Если же просрочите сдачу нулевой декларации за 2016 год, то эта сумма будет еще больше!

    Откуда берутся такие большие суммы по взносам?

    Нужно понимать, что до последнего времени ПФР считал взносы ИП на обязательное пенсионное страхование исходя из данных, которые получал от налоговиков. Но если предприниматель не сдавал декларацию в ФНС, то и данные в ПФР не передавались. Точнее, передавалась информация о том, что у ФНС нет декларации того или иного ИП.

    Соответственно, в ПФР считали взносы в максимальном размере по формуле:

    8МРОТ * Тариф * 12 месяцев

    Например, максимальный размер взноса в ПФР составлял:

    6204 * 8 * 26% * 12 = 154 851 рублей 84 копейки

    5965 * 8 * 26% * 12 = 148 886 рублей 40 копеек

    5554 * 8 * 26% * 12 = 138 627 рублей 84 копейки

    Что нужно сделать?

    • Чтобы решить проблемы заранее, нужно сделать следующее:
    • За каждый календарный год сдать декларацию по УСН
    • За каждый квартал сдать отчёты в ПФР и ФСС (только если ИП является работодателем). Если ИП без работников, то он платит только за себя сразу за целый календарный год.
    • Покаяться перед инспектором : )

    Также рекомендую прочитать вот эту статью:

    Уважаемые предприниматели, законы постоянно меняются и если Вы хотите быть в курсе всех событий, то подпишитесь на новости сайта на этой странице:

    Еще важная информация для ИП:

    Что изменится для ИП в 2020 году?

    1. Сводная статья по изменениям для ИП на 2020 год
    2. Фиксированные взносы ИП на 2020 год уже известны
    3. Налоги и взносы ИП на УСН 6% без сотрудников в 2020 году
    4. Как открыть ИП в 2020 году? Пошаговая инструкция для начинающих и ответы на частые вопросы!
    5. Патент для ИП на 2020 год: разрешенные виды деятельности + ответы на частые вопросы по изменениям

    "ИП На УСН 6% БЕЗ Дохода и Сотрудников: Какие Налоги и Страховые Взносы Нужно платить в 2020 году?"


    Это электронная книга для ИП на УСН 6% без сотрудников, у которых НЕТ дохода в 2020 году. Написана на основе многочисленных вопросов от ИП, которые имеют нулевой доход, и не знают как, куда и сколько платить налогов и страховых взносов.

    Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.

    Получайте самые важные новости для ИП на Почту!

    Будьте в курсе изменений!

    Нажимая на кнопку "Подписаться!", Вы даете согласие на рассылку , обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности .



    42 комментария к “Что делать, если ИП на УСН не вел деятельности и не подавал декларацию в налоговую?”

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я открыла ип 23мая 2014г. но ип не работает, расчетного счета нет, кроме нулевой декларации какие ещё куда то документы надо подавать?

    Наталья, все зависит от того, какая система налогообложения выбрана в Вашем случае.

    Если у вас упрощенка и нет сотрудников и нет никакой деятельности, то нужно платить взносы в ПФР (это обязательно). Можно платить раз в год или каждый квартал.
    Также нужно раз в год сдавать декларацию в налоговую.

    Естественно, если начнет коммерческую деятельность, то количество бумажек резко вырастет =)

    А если ЕНВД ,то как быть и что сдавать . ИП открыто март 2015 и по настоящее время не велась деятельность и не сдавались отчёты .

    Скажите пожалуйста,20 августа открыла ИП на ЕНВД, в Крыму в Евпатории,как и когда оплачивать налоги? Расчётный счёт не открывала ,нужно ли?

    Придется идти в ПФР и разбираться.

    Ип зарегистрирован в 2014 году, работников нет, усн 6%. то есть до конца 2014 я должен только заплатить фиксированные взносы, а до апреля 2015 предоставить декларацию в налоговую?

    верно. только еще не забывайте про аванс по УСН (если был доход)

    Если фиксированные взносы оплачу в январе, до 15 например, меня не сильно накажут?:)

    Добрый день! Я ИП, подскажите пожалуйста у меня магазин работал месяц налог заплатила, теперь закрываюсь. Какие документы нужно предоставить в налоговую?

    Я на УСН 6%, наемных работников нет. Должна ли я сдавать нулевые декларации за работников в ПФР, ОМС и т.д. по кварталам. И должна ли быть зарегистрирована в ФСС?

    Если работников нет, то не должны

    Добрый день, коллеги. У меня небольшой вопрос.
    Я получил свидетельство ИП 19.03.2015, 08.04.2015 подал заявление о переходе на УСН 3% (Крым).
    Предпринимательской деятельностью я еще не начал заниматься. До какого числа/года я имею право подать нулевую декларацию?
    Правда что до 30.04.2016 года, я должен сдать декларацию?

    Здравствуйте открыл ип в 2014 в июне, не работал ни каких расчетов никаких налогов ничего. Сейчас хочу открыть официально с проверками роспотреб сан.эпид роспожнадзор все как надо. Что будет с моим ИП?

    Андрей, декларацию нужно обязательно сдать. Даже если ИП просуществовало несколько дней.

    и еще нужно заплатить взносы в ПФ за эти 10 дней существования ИП обязательно.

    Дмитрий! Благодарю за ответ.

    Добрый день, 9.07.15 г. открыла ИП, деятельность начну только после подписания договора аренды в середине сентября,что мне надо писать в налоговой ( какие формы заполнять) какую систему налогооблажения лучше выбрать?

    Дарья, значит нужно обратиться в налоговую и в ПФР для сверки задолженности
    И, конечно, закрыть все долги по отчетности.

    Забыла уточнить. Система налогооблажения общая. Заявление на упрощенку писали,но муж говорит,что не перевели тогда

    если я сделала ип уже пол года а негде оно не работала надо ли нулевой отчет

    Здравствуйте!Подскажите что мне делать?Открыл ИП в 2004г.Дела не пошли.Ни одной отчетности,ни одного платежа не сделал.Пришло письмо от приставов о задолженности в пенсионный фонд 90000р.За 11 лет небыло ни одного уведомления ни с пенсионного фонда ни с налоговой.Что делать и куда бежать?

    Здравствуйте, я открыл ип в 2009г никакой деятельностью не занимался спустя время закрыл но свидетельство не сдал , есть обходной лист со всеми печатями

    Здравствуйте, Открыла ИП УСН 6% от08.04 2015.
    На разу не было отчёта в налоговую. Не сдавали ь ни какие фонды.что меня ждёт.? И как Поступить?

    Здравствуйте.Ип открыла в июне 2015г.работала до ноября, потом ушла в декрет деятельность не вела.никакие отчёты ещё не сдавала. Так получилось что заявление на выбор системы налогообложения не писала.какие декларации подавать и по какой системе?будет ли штраф,ведь года ещё не прошло

    Здравствуйте.
    ИП открыл в 2004г. До 2006 сдавал отчёты. В 2007 устроился на обычную работу. Работодатель делает взносы в ПФР и на Медицинское страхование. С этого времени отчеты в налоговую не сдавал. Чем это грозит?

    СВЕТЛАНА
    ЗДРАВСТВУЙТЕ
    ИП ОТКРЫЛ С МАРТА 2016 НАЧАЛА РАБОТАТЬ С 1АПРЕЛЯ 2016 ОТНЕСЛА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕНВД С 1АПРЕЛЯ
    ЗА МАРТ КАКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СДАВАТЬ

    Здравствуйте,на той неделе 26.04 я подала документы на открытие ип,сказали 4.05 будут готовы документы.
    Ввиду не предвиденных событий последних дней,мне нужно его закрыть.что мне поданобится для его закрытия?

    Добрый вечер!ИП открыла 31марта 2016г в Краснодаре.Работать должна была в Москве. УСН подала в Москве,так как задумано было деятельность начать тут,но так и не работала.Как закрыть ИП грамотно.Заявление надо подавать в Краснодаре?А в Москве декларацию?Подскажите пожалуйста.

    Подскажите пожалуйста, в октябре 2015 года открыли ИП на упрощенку не перешли, получается год прошел, но в налоговую отчетов не сдавали вообще, расчетного счета нет, работников нет, деятельности не велась, что делать в такой ситуации и какие штрафы будут? ??

    штраф за несвоевременно сданную отчетность (1000р)

    Елена, слишком много времени прошло. Придется Вам в ПФР обращаться и решать с ними этот вопрос. Приводить свои аргументы и.т.д.

    Здравствуйте! В 2015 году закрыла ИП. Все взносы уплачены. Сегодня из ПФР пришло письмо со штрафом, в течение 10 дней нужно подать декларацию. Декларация нулевая. так как деятельность в 2014-ом году не вела, но я не подавала никакого заявления о выборе системы налогообложения. Как теперь быть подскажите?По какой системе отчитываться?

    Добрый день! Пришло письмо из пенсионного фонда с требованием оплатить штраф на сумму 9000 плюс пеня 1500. ИП открыл в декабре 2014 закрыл в декабре 2015 г. Налоговые декларации не сдавал, пенсионку платил вовремя. Могу ли я сейчас подать декларации за 2014 и 2015 г. и оплатить штраф в размере 1000 рублей?

    Добрый вечер! Подскажите что делать. ИП открыто с 2013 года потом уехал в другой город и до сех пор не здавал не какие диклорацие . Есть штрафы и пени. Как его можно закрыть не ехав в город где регестривовался. Можно ли встать на учет или закрыть в местной налоговой.

    Открыла ИП в 2008, была небольшая деятельность, с 2009 больше никакого движения. В ПФР и Обязательное Медицинское Страхование оплата проходила через ФССП, с 2012 года официально работаю в другом городе, все налоги оплачены. Пришел исполнительный лист на 133 000 рублей от ПФР за 2014 год. Как быть? Снова оплачивать налоги уже по своему месту жительства? ИП не закрыто. Спасибо!

    проверить, сданы ли декларации в налоговую. Если сданы, то копии предоставить в пфр.

    Очень нужен Ваш совет. Открыл ИП, через полтора месяца закрыл, т.к. «не срослось». Банковский ИП счет не открывал. Какие мои следующие шаги и на какую сумму примерно надо будет оплатить налогов в моем случае?

    Добрый день. ИП открыл в 2012 году. Деятельность никакую не вел — уехал в другую страну, где и получил вид на жительство. Был открыт в банке счет, но там деньги не проходили и банк в этом году вообще лопнул. Сейчас вернулся. Закрыть ИП не хотелось бы, а хотелось бы продолжить, а по факту начать деятельность, но вот не понятно что мне там по штрафам и пеням и есть ли они по моей ситуации вообще. То есть куда идти и что доказывать и указывать что бы штрафы, если есть, или там какие-то платежи сняли и можно было вести деятельность.

    Здравствуйте, открыли ип 7.12.16 какие документы мы должны сдать до 31 декабря. стоит ли оплачивать ПФР ? как открыли ип, деятельность ни какую не вели)

    Здравствуйте. ИП было открыто в августе 2014 года, закрыто в 2016 году в августе. Система налогообложения ЕНВД. За этот период не сдавалась ни разу никакая отчетность. Соответственно при закрытии нужно было сдать декларации. Если сейчас сдавать, то нужно за каждый пропущенный квартал с 2014 года сдавать? Соответственно уплатить налог? И договор аренды. который должен был учитываться как финансовый показатель при расчете ЕНВД, действовал месяц. В дальнейшем деятельность не велась. Какой показатель учитывать при расчете? Могу ли я, так как не было дохода, сдать УСН? или совмещение налогообложениядолжно проходить официально, и в нашем случае нет полномочия сдать усн?

    Читайте также: